Dados do Empenho:

Número:03020054

Valor Total do Empenho:R$ 115.022,70

Valor Total Liquidado:R$ 11.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.322,70

Dados da Liquidação:

Número:03020054.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.050,00

Pagamento 25060005

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total: R$ 4.050,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.050,00


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com prestação de serviço de assistência à saúde do Município, especificamente exames de ressonância magnética para complementar a rede assistencial de saúdo do Município, fundamentado no pregão eletrônico nº14.049/22, sob contrato nº1490.22.11.01.01. Complementar ao Empenho Original Nº 02010763 - Referente a Fevereiro/2025.