Dados do Empenho:

Número:02010056

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.621,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.378,10

Dados da Liquidação:

Número:02010056.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.728,06

Valor Total Liquidado:R$ 3.728,06

Pagamento 18060394

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.728,06

Valor Líquido Pago: R$ 3.728,06


Histórico: