- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060394
Número:02010056
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.621,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.378,10
Número:02010056.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.728,06
Valor Total Liquidado:R$ 3.728,06
Pagamento 18060394
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.728,06
Valor Líquido Pago: R$ 3.728,06
Histórico: