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- Pagamento Nº 18060414
Número:02010057
Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.566.412,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.733.587,03
Número:02010057.006
Valor Total da Liquidação:R$ 389.368,43
Valor Total Liquidado:R$ 389.368,43
Pagamento 18060414
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 389.368,43
Valor Líquido Pago: R$ 389.368,43
Histórico: