Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.242.002,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.997,49

Dados da Liquidação:

Número:02010245.010

Valor Total da Liquidação:R$ 63.559,97

Valor Total Liquidado:R$ 63.559,97

Pagamento 18060430

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 63.559,97

Valor Líquido Pago: R$ 63.559,97


Histórico: