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- Pagamento Nº 18060432
Número:02060052
Valor Total do Empenho:R$ 474.188,64
Valor Total Liquidado:R$ 373.101,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060052.001
Valor Total da Liquidação:R$ 373.101,56
Valor Total Liquidado:R$ 372.580,13
Pagamento 18060432
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 373.101,56
Valor Líquido Pago: R$ 372.580,13
Histórico: