Dados do Empenho:

Número:01040035

Valor Total do Empenho:R$ 99.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.946,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.804,00

Dados da Liquidação:

Número:01040035.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.381,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.381,50

Pagamento 25060108

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 7.381,50

Valor Líquido Pago: R$ 7.381,50


Histórico: