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- Pagamento Nº 26060002
Número:05030060
Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22
Valor Total Liquidado:R$ 39.138,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.526,42
Número:05030060.006
Valor Total da Liquidação:R$ 5.083,77
Valor Total Liquidado:R$ 4.923,40
Pagamento 26060002
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 5.083,77
Valor Líquido Pago: R$ 4.923,40
Histórico: