- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26060006
Número:05030087
Valor Total do Empenho:R$ 220.316,90
Valor Total Liquidado:R$ 161.808,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.508,48
Número:05030087.002
Valor Total da Liquidação:R$ 156.985,41
Valor Total Liquidado:R$ 155.101,59
Pagamento 26060006
Pago em: 26/06/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Valor Total: R$ 156.985,41
Valor do IRRF: R$ 1.883,82
Valor Líquido Pago: R$ 155.101,59
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8705 - ABRIL -COOPEGO -CONFORME ITENS EM ANEXOS