Dados do Empenho:

Número:05030087

Valor Total do Empenho:R$ 220.316,90

Valor Total Liquidado:R$ 161.808,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.508,48

Dados da Liquidação:

Número:05030087.002

Valor Total da Liquidação:R$ 156.985,41

Valor Total Liquidado:R$ 155.101,59

Pagamento 26060006

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 156.985,41

Valor do IRRF: R$ 1.883,82

Valor Líquido Pago: R$ 155.101,59


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 8705 - ABRIL -COOPEGO -CONFORME ITENS EM ANEXOS