- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27060088
Número:05030046
Valor Total do Empenho:R$ 5.798,72
Valor Total Liquidado:R$ 5.023,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 27060088
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 96,85
Valor do ISS: R$ 1,94
Valor do IRRF: R$ 4,65
Valor Líquido Pago: R$ 90,26
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 4698, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.