Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022040101

Valor Total do Contrato:R$ 81.084,60

Valor Empenhado:R$ 52.731,96

Saldo a empenhar:R$ 28.352,64

Empenho:05030046

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 5.798,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.023,92

Valor Total Anulado:R$ 774,80

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 775,66


Projeto/Atividade:2.120 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REBOQUE 24 HORAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS INTEGRANTES DA FROTA DA PREFEITURA DE MARACANAÚ.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14262 SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA MOTOCICLETAS, AUTOMOVEIS, COMINHONETAS E FURGÕES. (SERVIÇO)R$ 96,859,00R$ 871,658,001,000,00
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6638,90R$ 4.927,070,0038,900,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030046.00212/06/20254698R$ 96,85
R$ 0,00
05030046.00111/06/20254659R$ 4.927,07
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/07/202503070019SEMASA05030046JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4659R$ 4.927,07
27/06/202527060088SEMASA05030046JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4698R$ 96,85
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2905000229/05/2025PARCIALR$ 774,80