Dados do Empenho:

Número:05030096

Valor Total do Empenho:R$ 66.413,52

Valor Total Liquidado:R$ 66.413,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030096.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.471,47

Valor Total Liquidado:R$ 13.309,81

Pagamento 27060131

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 13.471,47

Valor do IRRF: R$ 161,66

Valor Líquido Pago: R$ 13.309,81


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliário em geral, com PE n° 01.026/2023 e Ata de RP n° 01.005/2024, conforme contrato nº1490.24.03.11.03