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- Pagamento Nº 27060133
Número:05030036
Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030036.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.680,64
Valor Total Liquidado:R$ 3.636,47
Pagamento 27060133
Pago em: 27/06/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 3.680,64
Valor do IRRF: R$ 44,17
Valor Líquido Pago: R$ 3.636,47
Histórico:
Liquidação referente aquisição de fraldas descartáveis, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-Administração Central, para atender o programa municipal de fraldas geriátricas e ordem judicial, fundamentado no pregão eletrônico nº14.017/2023 e ata de reg. preços nº14.029/2023, sob contrato nº1490.24.07.01.15. OF n° 28030010.