Dados do Empenho:

Número:05030036

Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030036.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.680,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.636,47

Pagamento 27060133

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.680,64

Valor do IRRF: R$ 44,17

Valor Líquido Pago: R$ 3.636,47


Histórico:

Liquidação referente aquisição de fraldas descartáveis, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-Administração Central, para atender o programa municipal de fraldas geriátricas e ordem judicial, fundamentado no pregão eletrônico nº14.017/2023 e ata de reg. preços nº14.029/2023, sob contrato nº1490.24.07.01.15. OF n° 28030010.