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- Pagamento Nº 26060067
Número:30050017
Valor Total do Empenho:R$ 154.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.387,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.623,62
Número:30050017.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.293,69
Valor Total Liquidado:R$ 5.204,81
Pagamento 26060067
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.293,69
Valor Líquido Pago: R$ 5.204,81
Histórico: