Dados do Empenho:

Número:30050017

Valor Total do Empenho:R$ 154.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.387,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.623,62

Dados da Liquidação:

Número:30050017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.293,69

Valor Total Liquidado:R$ 5.204,81

Pagamento 26060067

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.293,69

Valor Líquido Pago: R$ 5.204,81


Histórico: