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- Pagamento Nº 26060143
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 636.681,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.318,17
Número:02010199.023
Valor Total da Liquidação:R$ 6.197,30
Valor Total Liquidado:R$ 5.325,87
Pagamento 26060143
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.197,30
Valor Líquido Pago: R$ 5.325,87
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Jun/2025. [SSU].