- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30060045
Número:02010613
Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.455.890,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.109,80
Número:02010613.005
Valor Total da Liquidação:R$ 292.172,35
Valor Total Liquidado:R$ 252.290,83
Pagamento 30060045
Pago em: 30/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 292.172,35
Valor do INSS: R$ 11.248,63
Valor do ISS: R$ 14.608,62
Valor do IRRF: R$ 14.024,27
Valor Líquido Pago: R$ 252.290,83
Histórico:
período de maio/2025.