- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20060225
Número:02010343
Valor Total do Empenho:R$ 58.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.761,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.738,29
Número:02010343.005
Valor Total da Liquidação:R$ 5.261,04
Valor Total Liquidado:R$ 5.261,04
Pagamento 20060225
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 5.261,04
Valor Líquido Pago: R$ 5.261,04
Histórico: