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- Pagamento Nº 25060904
Número:02060075
Valor Total do Empenho:R$ 1.120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 512.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.000,00
Número:02060075.001
Valor Total da Liquidação:R$ 512.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 512.000,00
Pagamento 25060904
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 512.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 512.000,00
Histórico: