Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.958.982,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 464.517,80

Dados da Liquidação:

Número:02010262.010

Valor Total da Liquidação:R$ 369.010,74

Valor Total Liquidado:R$ 261.073,52

Pagamento 25060917

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 369.010,74

Valor Líquido Pago: R$ 261.073,52


Histórico: