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- Pagamento Nº 01070004
Número:02050015
Valor Total do Empenho:R$ 566.901,13
Valor Total Liquidado:R$ 495.545,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.355,92
Número:02050015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 495.545,21
Valor Total Liquidado:R$ 470.466,63
Pagamento 01070004
Pago em: 01/07/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 495.545,21
Valor do ISS: R$ 14.330,62
Valor do IRRF: R$ 10.747,96
Valor Líquido Pago: R$ 470.466,63
Histórico:
NF 3414 - ABRIL - COOPED