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- Pagamento Nº 01070009
Número:05030083
Valor Total do Empenho:R$ 221.387,71
Valor Total Liquidado:R$ 176.879,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.508,60
Número:05030083.001
Valor Total da Liquidação:R$ 78.084,29
Valor Total Liquidado:R$ 78.084,29
Pagamento 01070009
Pago em: 01/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 78.084,29
Valor Líquido Pago: R$ 78.084,29
Histórico:
NF 22204 - ABRIL - COOPANEST