Dados do Empenho:

Número:05030083

Valor Total do Empenho:R$ 221.387,71

Valor Total Liquidado:R$ 176.879,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.508,60

Dados da Liquidação:

Número:05030083.001

Valor Total da Liquidação:R$ 78.084,29

Valor Total Liquidado:R$ 78.084,29

Pagamento 01070009

Pago em: 01/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 78.084,29

Valor Líquido Pago: R$ 78.084,29


Histórico:

NF 22204 - ABRIL - COOPANEST