Dados da Licitação:

Número:14.001/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224082901

Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56

Valor Empenhado:R$ 3.252.955,07

Saldo a empenhar:R$ 14.888.136,49

Empenho:05030083

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total do Empenho:R$ 221.387,71

Valor Total Liquidado:R$ 176.879,11

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.508,60

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 14.888.136,49


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com execução de serviços médicos ANESTESIOLOGISTAS, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, de acordo com o contrato nº 1492.24.08.29.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.001/2024 , conforme anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26130 PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE)R$ 3.063.371,400,017R$ 52.077,310,000,0170,00
#32434 PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO)R$ 2.865,4825,00R$ 71.637,000,0025,000,00
#32435 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO)R$ 2.967,2415,00R$ 44.508,600,000,0015,00
#32436 PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO)R$ 3.544,3215,00R$ 53.164,800,0015,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030083.00204/08/202522422R$ 98.794,82
R$ 98.794,82
05030083.00127/06/202522204R$ 78.084,29
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
01/07/202501070009FMS - HMM05030083COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)22204R$ 78.084,29
Lista de Anulações
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