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- Pagamento Nº 30060101
Número:02010369
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 513,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486,61
Pagamento 30060101
Pago em: 30/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 76,14
Valor Líquido Pago: R$ 76,14
Histórico: