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- Pagamento Nº 03070011
Número:01040139
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 463.927,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.072,09
Número:01040139.008
Valor Total da Liquidação:R$ 10.926,50
Valor Total Liquidado:R$ 10.402,03
Pagamento 03070011
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 10.926,50
Valor do IRRF: R$ 524,47
Valor Líquido Pago: R$ 10.402,03
Histórico:
período de Abril/2025