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- Pagamento Nº 03070015
Número:02010578
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 496.765,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.234,91
Número:02010578.014
Valor Total da Liquidação:R$ 6.433,05
Valor Total Liquidado:R$ 6.124,26
Pagamento 03070015
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 6.433,05
Valor do IRRF: R$ 308,79
Valor Líquido Pago: R$ 6.124,26
Histórico:
período de fevereiro/2025