- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03070030
Número:02060062
Valor Total do Empenho:R$ 60.763,40
Valor Total Liquidado:R$ 48.610,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.152,68
Número:02060062.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.343,53
Valor Total Liquidado:R$ 26.386,51
Pagamento 03070030
Pago em: 03/07/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total: R$ 27.343,53
Valor do ISS: R$ 546,87
Valor do IRRF: R$ 410,15
Valor Líquido Pago: R$ 26.386,51
Histórico:
NF 10223 - ABRIL - COOPNEURO