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- Pagamento Nº 03070034
Número:03020505
Valor Total do Empenho:R$ 751.621,20
Valor Total Liquidado:R$ 721.476,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.145,10
Número:03020505.003
Valor Total da Liquidação:R$ 224.580,09
Valor Total Liquidado:R$ 211.305,31
Pagamento 03070034
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 224.580,09
Valor do ISS: R$ 7.585,59
Valor do IRRF: R$ 5.689,19
Valor Líquido Pago: R$ 211.305,31
Histórico:
NF 22204 - ABRIL - COOPANEST