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- Pagamento Nº 03070174
Número:02010771
Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05
Valor Total Liquidado:R$ 603.394,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.152,83
Número:02010771.014
Valor Total da Liquidação:R$ 2.119,73
Valor Total Liquidado:R$ 2.119,73
Pagamento 03070174
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 2.119,73
Valor Líquido Pago: R$ 2.119,73
Histórico:
ABRIL/25