Dados do Empenho:

Número:02010771

Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05

Valor Total Liquidado:R$ 603.394,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.152,83

Dados da Liquidação:

Número:02010771.014

Valor Total da Liquidação:R$ 2.119,73

Valor Total Liquidado:R$ 2.119,73

Pagamento 03070174

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 2.119,73

Valor Líquido Pago: R$ 2.119,73


Histórico:

ABRIL/25