Dados do Empenho:

Número:02010771

Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05

Valor Total Liquidado:R$ 603.394,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.152,83

Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.431.572,94

Saldo a empenhar:R$ 3.921.823,16

Liquidação: 02010771.014

Liquidada em: 25/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1525 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.119,73

Valor Líquido: R$ 2.119,73

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 23/06/2025


Histórico:

Valor que se liquida, referente aos procedimentos oftalmológicos de Abril/2025. Conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21945OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO)R$ 2.119,731,00R$ 2.119,73
Total BrutoR$ 2.119,73
Total LiquidoR$ 2.119,73
NÚMERO DA NOTA: 1525

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0307017403/07/2025R$ 2.119,73