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- Pagamento Nº 04070017
Número:02050066
Valor Total do Empenho:R$ 55.528,20
Valor Total Liquidado:R$ 11.007,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.520,50
Número:02050066.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.159,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.045,68
Pagamento 04070017
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.159,30
Valor do ISS: R$ 57,97
Valor do IRRF: R$ 55,65
Valor Líquido Pago: R$ 1.045,68
Histórico:
MAIO/25