Dados do Empenho:

Número:02050069

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.475,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.524,76

Dados da Liquidação:

Número:02050069.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.260,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.233,57

Pagamento 04070028

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.260,70

Valor do IRRF: R$ 27,13

Valor Líquido Pago: R$ 2.233,57


Histórico:

JUNHO/25