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- Pagamento Nº 04070030
Número:02011088
Valor Total do Empenho:R$ 383.053,05
Valor Total Liquidado:R$ 261.428,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 121.624,79
Número:02011088.006
Valor Total da Liquidação:R$ 36.085,26
Valor Total Liquidado:R$ 34.569,68
Pagamento 04070030
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 36.085,26
Valor do ISS: R$ 1.082,56
Valor do IRRF: R$ 433,02
Valor Líquido Pago: R$ 34.569,68
Histórico:
Referente a Abril/2025.