Dados do Empenho:

Número:05030047

Valor Total do Empenho:R$ 13.481,21

Valor Total Liquidado:R$ 13.477,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,89

Dados da Liquidação:

Número:05030047.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.368,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.340,37

Pagamento 04070035

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.368,80

Valor do IRRF: R$ 28,43

Valor Líquido Pago: R$ 2.340,37


Histórico:

N° 6.231, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.