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- Pagamento Nº 04070038
Número:05030047
Valor Total do Empenho:R$ 13.481,21
Valor Total Liquidado:R$ 13.477,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,89
Número:05030047.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.471,26
Valor Total Liquidado:R$ 2.441,60
Pagamento 04070038
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.471,26
Valor do IRRF: R$ 29,66
Valor Líquido Pago: R$ 2.441,60
Histórico:
NOTA FISCAL N° 6.230, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025