- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04070045
Número:05030048
Valor Total do Empenho:R$ 19.750,46
Valor Total Liquidado:R$ 17.910,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030048.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.559,76
Valor Total Liquidado:R$ 4.112,90
Pagamento 04070045
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 4.559,76
Valor do ISS: R$ 227,99
Valor do IRRF: R$ 218,87
Valor Líquido Pago: R$ 4.112,90
Histórico:
NOTA FISCAL N° 4656, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.