Dados do Empenho:

Número:05030048

Valor Total do Empenho:R$ 19.750,46

Valor Total Liquidado:R$ 17.910,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030048.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.661,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.548,46

Pagamento 04070060

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.661,44

Valor do ISS: R$ 33,23

Valor do IRRF: R$ 79,75

Valor Líquido Pago: R$ 1.548,46


Histórico:

nf 4697 - MARÇO/25