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- Pagamento Nº 04070060
Número:05030048
Valor Total do Empenho:R$ 19.750,46
Valor Total Liquidado:R$ 17.910,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030048.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.661,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.548,46
Pagamento 04070060
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.661,44
Valor do ISS: R$ 33,23
Valor do IRRF: R$ 79,75
Valor Líquido Pago: R$ 1.548,46
Histórico:
nf 4697 - MARÇO/25