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- Pagamento Nº 04070167
Número:05030019
Valor Total do Empenho:R$ 32.534,56
Valor Total Liquidado:R$ 32.461,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030019.007
Valor Total da Liquidação:R$ 4.868,26
Valor Total Liquidado:R$ 4.809,84
Pagamento 04070167
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 4.868,26
Valor do IRRF: R$ 58,42
Valor Líquido Pago: R$ 4.809,84
Histórico:
MARÇO/25