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- Pagamento Nº 07070058
Número:02010935
Valor Total do Empenho:R$ 18.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.097,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22,65
Número:02010935.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.514,90
Valor Total Liquidado:R$ 4.275,61
Pagamento 07070058
Pago em: 07/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)
Valor Total: R$ 4.514,90
Valor do INSS: R$ 148,99
Valor do ISS: R$ 90,30
Valor Líquido Pago: R$ 4.275,61
Histórico:
MÊS DE MARÇO.