- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08070050
Número:03020068
Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.600,00
Número:03020068.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.665,20
Pagamento 08070050
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 7.600,00
Valor do INSS: R$ 418,00
Valor do ISS: R$ 152,00
Valor do IRRF: R$ 364,80
Valor Líquido Pago: R$ 6.665,20
Histórico:
19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF 2777