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- Pagamento Nº 02070083
Número:02010136
Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.400.236,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.790.763,56
Número:02010136.010
Valor Total da Liquidação:R$ 1.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.341,25
Pagamento 02070083
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.850,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.341,25
Histórico: