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- Pagamento Nº 08070095
Número:02010871
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.997,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010871.013
Valor Total da Liquidação:R$ 3.008,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.971,90
Pagamento 08070095
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 3.008,00
Valor do IRRF: R$ 36,10
Valor Líquido Pago: R$ 2.971,90
Histórico:
MARÇO/25