Dados do Empenho:

Número:01040089

Valor Total do Empenho:R$ 30.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.670,00

Dados da Liquidação:

Número:01040089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00

Pagamento 08070106

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)

Valor Total: R$ 7.650,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.650,00


Histórico:

NF 01 - ABRIL - LIA MARINHO