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- Pagamento Nº 08070106
Número:01040089
Valor Total do Empenho:R$ 30.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.670,00
Número:01040089.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00
Pagamento 08070106
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)
Valor Total: R$ 7.650,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.650,00
Histórico:
NF 01 - ABRIL - LIA MARINHO