Dados do Empenho:

Número:01040095

Valor Total do Empenho:R$ 7.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.210,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.740,00

Dados da Liquidação:

Número:01040095.003

Valor Total da Liquidação:R$ 790,00

Valor Total Liquidado:R$ 752,08

Pagamento 08070120

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)

Valor Total: R$ 790,00

Valor do IRRF: R$ 37,92

Valor Líquido Pago: R$ 752,08


Histórico:

mês de maio 2025.