Dados do Empenho:

Número:06010020

Valor Total do Empenho:R$ 3.628.146,60

Valor Total Liquidado:R$ 786.070,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06010020.007

Valor Total da Liquidação:R$ 147.243,17

Valor Total Liquidado:R$ 145.476,25

Pagamento 08070143

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 147.243,17

Valor do IRRF: R$ 1.766,92

Valor Líquido Pago: R$ 145.476,25


Histórico:

REF, ABRIL/25.