Dados do Empenho:

Número:01040139

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 463.927,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.072,09

Dados da Liquidação:

Número:01040139.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.190,40

Pagamento 09070074

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 2.200,00

Valor do IRRF: R$ 9,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.190,40


Histórico:

Período: Abril/2025