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- Pagamento Nº 09070110
Número:09040022
Valor Total do Empenho:R$ 2.017,56
Valor Total Liquidado:R$ 2.017,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 09070110
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 118,68
Valor do IRRF: R$ 0,28
Valor Líquido Pago: R$ 118,40
Histórico:
JUNHO/25