Dados da Licitação:

Número:01.013/2024

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.237.066,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.087.270,44

Saldo a Contratar:R$ 129.987,18

Dados do Contrato:

Número:149025030711

Valor Total do Contrato:R$ 73.317,90

Valor Empenhado:R$ 36.599,61

Saldo a empenhar:R$ 36.718,29

Empenho:09040022

Empenhada em: 09/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 2.017,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.017,56

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 36.718,29


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gás, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú, conforme Ata de RP n° 01.001/2025 e PE n° 01.013/2024, sob contrato nº1490.25.03.07.11


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4061 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO)R$ 118,6817,00R$ 2.017,560,0017,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
09040022.00203/07/20253026R$ 118,68
R$ 0,00
09040022.00116/06/20253003R$ 1.898,88
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/07/202508070067FMSAC09040022RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)3003R$ 1.898,88
09/07/202509070110FMSAC09040022RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)3026R$ 118,68
Lista de Anulações
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