Dados do Empenho:

Número:02050069

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.163,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.836,06

Dados da Liquidação:

Número:02050069.014

Valor Total da Liquidação:R$ 1.217,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.202,69

Pagamento 09070129

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.217,30

Valor do IRRF: R$ 14,61

Valor Líquido Pago: R$ 1.202,69


Histórico:

MAIO/25