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- Pagamento Nº 09070129
Número:02050069
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.163,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.836,06
Número:02050069.014
Valor Total da Liquidação:R$ 1.217,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.202,69
Pagamento 09070129
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.217,30
Valor do IRRF: R$ 14,61
Valor Líquido Pago: R$ 1.202,69
Histórico:
MAIO/25