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- Pagamento Nº 09070135
Número:02050065
Valor Total do Empenho:R$ 78.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.792,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.907,72
Número:02050065.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.265,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.238,22
Pagamento 09070135
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.265,40
Valor do IRRF: R$ 27,18
Valor Líquido Pago: R$ 2.238,22
Histórico:
MAIO/25