Dados do Empenho:

Número:02011137

Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28

Valor Total Liquidado:R$ 17.284,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.605,01

Dados da Liquidação:

Número:02011137.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.486,16

Valor Total Liquidado:R$ 2.366,82

Pagamento 14070074

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 2.486,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.366,82


Histórico:

Valor que se liquida referente ao mês de Março/2025, com serviço de telefonia móvel e pacote de dados de interesse da SESU - GCM. Valor do boleto R$ 2.366,82 (valor de contestação R$ 0,49) + imposto R$ 119,34