Dados da Licitação:

Número:1110.02/2023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200123102501

Valor Total do Contrato:R$ 149.169,60

Valor Empenhado:R$ 47.237,04

Saldo a empenhar:R$ 101.932,56

Empenho:02011137

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28

Valor Total Liquidado:R$ 4.852,98

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.036,30

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 27.347,76


Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada em telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI, com conexão remota e fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, derivado da adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2023/SEPLAG/MT, Pregão Eletrônico nº 014/2022/SEPLAG/MT.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26247 PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS)R$ 2.486,168,00R$ 19.889,280,001,007,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011137.00212/05/2025R$ 2.366,82
R$ 0,00
02011137.00117/03/2025R$ 2.486,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/03/202517030007SSU02011137TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 2.486,16
15/05/202515050073SSU02011137TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 2.366,82
Lista de Anulações
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