Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200123102501
Valor Total do Contrato:R$ 149.169,60
Valor Empenhado:R$ 47.237,04
Saldo a empenhar:R$ 101.932,56
Empenho:02011137
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28
Valor Total Liquidado:R$ 4.852,98
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.036,30
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 27.347,76
Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada em telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI, com conexão remota e fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, derivado da adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2023/SEPLAG/MT, Pregão Eletrônico nº 014/2022/SEPLAG/MT.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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